7月18日, 市内部审计协会召开全市内部审计工作会议,会上,索普集团财务审计部获得“2013年度全市内部审计系统先进集体”荣誉称号,并被推荐为江苏省内部审计先进集体。
索普集团多年来十分重视内部审计工作,把内部审计作为促管理、增效益的重要手段,在制度建设、审计队伍建设等各方面给予大力支持。今年一月份,集团公司根据集团职能归并整合的要求,对集团原有处室机构进行了调整,将审计工作纳入到新组建的财务审计部。 为更好地服务集团公司转型升级工作要求,财审部推进审计工作逐步实现“六个转变”,即在审计理念上,向内部控制机制、注重过程、重在治本转变;在审计职能上,向监督与服务转变;在审计目标上,向内部控制评价和风险评估转变;在审计内容上,向业务控制和信息系统控制转变;在审计的方式上,向事前、事中全过程监督转变;在审计的手段上,向利用计算机、网络信息技术为主的转变。
通过“六个转变”,财审部内部审计工作取得了良好的成效,获得了集团公司肯定。集团公司领导多次听取财审部审计工作专项汇报,高度重视审计报告反映出的问题,并就有关重大问题专门做出重要批示。集团各部室和二级单位也积极配合、支持审计工作,认真落实审计整改意见,使内部审计工作切实为集团转型升级作出积极贡献。